RECTORÍA Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Área de Gestión de la Calidad
EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD
Ciclo de Revisión por Proceso:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Auditor Evaluado: Por favor califique de 1 a 5 los aspectos relacionados.
1
No aceptable
2
Malo
3
4
Bueno
5
ASPECTO
TOTAL 1
1
Conocimiento técnico
2
Relación con el auditado (amabilidad, atención, etc.)
3
Puntualidad
4
Ética e imparcialidad
5
Mente abierta
6
Expresión verbal
7
Administración adecuada del tiempo
8
Capacidad de escucha
9
Capacidad de percepción y de observación
10
Seguridad en las afirmaciones
11
Persistente (Orientado hacia el logro de los objetivos)
12
Decidido (Alcanza conclusiones basadas en el análisis)
13
Trabajo en Equipo
2
3
4
Muy bueno
CALIFICACION AUDITOR JEFE/ COORDINADOR
CALIFICACION AUDITADO
No.
Aceptable
5
TOTAL 1
2
3
4
PROMEDIO TOTALES
5
oportunas,
CALIFICACIÓN PROMEDIO: OBSERVACIONES
Firma Evaluador (Auditado): Firma Evaluador (Auditor jefe/ Coordinador):
Proceso Auditado:
F-06-MP-13-01-01 V-07-2016
Elaborado Por: Area de Gestión de la Calidad Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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